本研修班结合厦门大学、中国政法大学、北京国家会计学院最新的“产、学、研”成果,邀请著名央企、咨询公司、知名教授、律师等专家团队,将从实务层面创新解决以上困惑,并系统提升各单位内部控制、风险管理与运营管理等领域专业管理人才的实践水平。

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风险管理研修班

组织风险管理与信息化工具应用高级研修班

本期研修班由中国政法大学、国内知名央企、大型咨询机构的知名专家联袂讲授,将于5月22-25日在厦门举行。本次研修内容主要有:中国最大央企内控建设全过程案例;法务会计在司法鉴定、单位舞弊案件调查与纪检监察工作中的运用;内控信息化建设与业务系统融合,并聚焦各单位项目预算、绩效管理、基建审计等管理热点难点领域,提供思路及方法指导;组织专家与学员的互动交流,开展双向研讨教学。

一、课程内容

课程一:法务会计: 运用财务数据分析技术发现经济案件线索与证据

法务会计研究的主要内容

法务会计的数值分析技术在经济案件调查取证中的运用

财产净值法:一种查明未知来源收入的有效方法

运用法务会计的数值分析技术发现经济案件的线索

奔福德定律(Benford’s Law)及其在舞弊案件调查中的应用

课程二:计算机取证:信息技术环境下调查取证的新技术

电子数据证据及其特点

信息时代我们所面对的新问题与新挑战

计算机取证的基本原则、理念与基本常识

计算机取证的基本步骤

电子数据证据的保全

常见的计算机取证工具介绍

软件演示-1:电子数据的恢复

软件演示-2:电子文件的“指纹”—哈希值

软件演示-3:电子文档的加密与解密

软件演示-4:计算机取证软件—“取证大师”

软件演示-5:手机取证软件演示

课程三:战略导向投资预算绩效管控实务

预算管理如何成为组织配置资源的有效应用控制活动

预算管理异化为财务管理的原因分析

预算申报、审批、审批无效控制原因分析

预算申报、审批、审批无效控制原因分析

常用考核指标对预算有效控制的误导与改进

信息化建设中预算动因设计

信息化建设中预算项目内控风险的计量与分析

信息化建设中预算资源科学、高效的有效分配

信息化建设中预算资源多维度绩效计量与分析

课程四:采购管理实务与信息化构建

采购管理的控制风险与关键作业

采购控制的有效性计量与分析

采购管理与预算管理的信息化关联

信息化建设中采购管理动因的设计与控制

信息化建设中采购方式的分类设计与控制 

信息化建设中采购过程的角色控制与信息透明度管理

信息化建设中采购信息的互联网比对与监督

信息化建设中供应商资信获取与动态诚信管理

案例:有效控制导向的采购管理系统应用构建

课程五:合同管理实务与信息化构建

合同管理的控制风险与关键作业

合同管理与采购管理信息化关联设计

信息化建设中合同相对方的资质与信用管理

信息化建设中合同模板的设计与角色控制分配

原版合同与返送合同一致性的智能比对控制方式

合同业务风险的在线设定与跟踪

合同效率风险分析与管理

合同业务风险分析与管理

案例:有效控制导向的智能资金支付管控系统应用构建

课程六:资金业务全流程管控与优化

资金支付管理的控制风险与关键作业

资金支付管理与合同管理、制度授权的关联设计

业务票据报销流程的信息化改进方案

财务机器人与资金支付的多维度控制

资金支付业务资料的电子影像数据管理

远程在线实时审计的建设方案

案例:有效控制导向的资产管理系统应用构建

课程七:内部控制与资产管理系统的融合应用

资产管理的控制风险与关键作业

资产管理与合同管理、资金支付管理的关联设计

资产闲置、重复购买、低效使用的原因分析与改进设计

资产信息的智力识别与电子影像数据管理

资产专用化与共享式平台设计

资产使用、配送、服务与评价管理

部门人员各期资产投入与工作绩效分析

资产有用性与员工使用偏好分析

资产使用活动与资产维护行为分析

资产维护与维修服务方质量风险管理

资产毁损、处置风险分析与控制

案例:有效控制导向的资产管理系统应用构建

课程八:基建项目内控建设、审计方法与实务案例

招投标及合同管理

工程承包分包管理

物资、设备采购、供应管理

项目工程管理:QHSE管理、资质、重大设计变更管理

投资控制、资金管理及成本核算

在建跟踪审计实施方案

对委托中介机构的控制与管理

案例:某大型基建项目内控全过程管理与审计

课程九:大数据分析在内控建设及评价中的应用

内部控制评价信息化建设趋势

内部控制评价信息化建设思路和方法

大数据分析技术在内控审计中的应用

大数据分析技术在财务内控领域的应用

ERP环境下非现场审计实际操作

案例:某大型央企财务与审计工作中的大数据应用过程

二、适用学员

行政事业单位负责或从事内部审计、行政管理、财务管理、纪检监察等人员

各类型企业负责或从事企业管理、财务管理、内部审计、纪检监察等人员

大中专院校从事内部控制、组织管理、效率管理、财务管理的教学与研究人员

服务内部控制建设、专项审计的管理咨询公司、律师事务所、会计师事务所等服务机构人员


三、师资安排 

专家一:中国内部审计准则编写组专家,某央企集团审计局负责人,北京国家会计学院客座教授、硕士生导师;主持了中国大型央企的审计信息化体系建设,参与中国大型央企内控体系建设、年度审计评价及内控信息化建设,每年参与和组织上百个大型基本建设项目审计。

专家二:中国政法大学法务会计研究中心主任、商学院会计研究所教授、博士,美国注册舞弊检查师协会会员(CFE)兼北京分会副会长;中国法务会计研究会筹委会负责人;中国纪检监察学院兼职教授;中纪委北戴河培训中心兼职教授;中纪委纪检监察学院兼职教授;司法部部级课题“中国司法会计鉴定制度研究”课题组组长;中国注册会计师协会“现有司法会计鉴定技术标准评估”课题组组长;北京市注册会计师协会法律专家小组副组长;北京市注册会计师协会“注册会计师应对侵权诉讼策略研究”课题制组长;中国计算机取证研究会专家委员会委员。主要研究方向:法务会计、司法会计鉴定、计算机及电子数据取证、会计法与审计法、公司舞弊、公司法商管理、公司舞弊风险管理等;主要学术著作:《法务会计研究》、《法务会计是诉讼支持研究》、《法务会计高级教程》、《政府审计》等。

专家三:财政部内部控制标准委员会咨询专家;厦门大学会计专业硕士中心特聘教授、硕士生导师;厦门大学深圳研究院内控与风险管理研究中心首席研究员;厦门国家会计学院客座教授、硕士生导师;北京国家会计学院客座教授;华中科技大学管理学院校外导师;财政部“政府全面预算管理研究”项目负责人;财政部“中国管理会计发展规则”专项课题重要参与人;曾参与“中国内部审计准则”、“企业内部控制基本规范”及其配套指引起草工作。


四、培训时间与地点

 培训地点:福建省厦门市

培训时间:2019年5月22日-25日 

五、收费标准

培训费:人民币2800元/人,食宿费用自理,发票开具项目为培训费。

六、缴费方式

请于报名时汇入以下账户

公司名称:九阶管理咨询有限公司

开户行:中国银行股份有限公司北京北辰世纪中心支行

(或中国银行股份有限公司奥运村支行,行号104100004329)

账号:332466877465

七、报名与咨询

1.报名方式一:请填写报名表(附件一),并发送至邮箱:kf@ecnma.com

2.报名方式二:直接登陆微信公众号“管理会计推广中心”,在“研修课程”中选择报名并缴费。

3.报名咨询:朱老师  13525531329

4.本次研修班名额有限,以缴费单作为报名成功凭据。

微信公众号

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